为了加强对公积金专项资金的使用监督,促进公积金业务的规范管理,常德市住房公积金管理中心对中心的业务进行了全面内部的检查。中心将此次全面内部检查工作分为自查、抽查、微巡查、审计和回头查五个阶段,全方位、多层次、宽领域地对中心各项业务进行了检查。
中心对内部检查各阶段发现的问题和风险点进行了认真梳理,提出了具体整改标准,形成了《住房公积金管理防风险堵漏洞问题整改执行标准清单》,并召开了住房公积金管理防风险堵漏洞专题会议,由归集提取部、委托贷款部、信息技术部、资金核算部以及稽核部等五个部室,对全市公积金系统的全体工作人员进行了业务风险防控培训,重点对《常德市住房公积金管理防风险堵漏洞问题整改执行标准清单》进行详细的讲解。在出台整改执行标准清单的基础上,中心进一步修订完善了涉及归集、提取、贷款、信息安全、采购等方面的6个规章制度,同时针对资金存放、支付管理和如何核实贷款人婚姻关系真伪几个新发现的风险点,新建了专门的管理办法和操作指南,力求做到用制度规范行为,促使公积金管理走向更加制度化、标准化、信息化的轨道。
此次公积金开展的内部检查是对中心工作的一次全面体检,有值得肯定的成绩,也有需要整改的问题,更有需要完善的制度。我们将以此为契机,继续加强对政策的完善、继续加强对公积金业务的管理、继续加强对队伍的建设,将常德的公积金管好、管出效益,为全市的社会建设、经济发展做出贡献。